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關于雞西市糧食局2018部門預算公開情況說明


目 錄
第一部分 部門概況
一、單位職責
二、機構設置
三、人員構成
第二部分 部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能分類)
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算經濟分類支出情況表
十、政府采購預算表
十一、績效目標申報表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支預算情況總體說明
五、一般公共預算支出情況說明(功能分類)
(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況
(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用及變化情況
六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況說明
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
八、一般公共預算經濟分類支出情況說明
九、政府采購情況說明
十、預算績效目標
十一、占有使用國有資產情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、單位職責
(一).貫徹執行國家和省有關糧食工作的方針、政策和行業管理法律法規,負責全市糧食宏觀調控,編制全市糧食總量平衡及糧食流通中長期規劃,并組織實施。落實糧食進出口計劃。
(二).承擔糧食監測預警和應急責任。實施國家最低收購價等政策性糧食收購預案,負責救災糧、軍隊用糧等政策性用糧的管理和供應;擬定并組織實施糧食應急預案,提出收購、儲存、動用市級儲備糧的建議;對市級儲備糧的數量、質量和儲存安全實施監督檢查。
(三).負責全市糧食流通行業管理,對全市糧食經營者糧食收購資格核準;加強對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧購銷活動,以及執行糧食流通有關法律、法規、政策情況進行監督檢查;對糧食收購、儲存、運輸等環節的糧食質量和原糧衛生進行監督管理。
(四).貫徹執行國家糧食質量和原糧衛生標準,會同有關部門監管糧食質量和監控市場糧價。落實執行地方糧食質量標準和檢測制度;協調建立和完善糧食市場體系,保障糧食有序流通。
(五).執行國家糧食收購政策,組織開展糧食產銷合作,為農民提供市場信息、科學儲糧的技術指導與服務,促進農民余糧順暢流通。
(六).提出全市糧食流通產業發展的建議,指導糧食產業科技開發、技術引進、科研成果的推廣應用和糧食產業化經營,組織開展行業的經濟合作和技術交流工作。
(七).擬訂全市糧食收購、儲存、加工的網點布局規劃,提出全市糧食倉儲、物流建設計劃,擬訂全市糧食加工業發展規劃,指導協調并組織實施。
(八).落實國家和省糧食流通體制改革意見,擬訂全市糧食流通體制改革方案,并組織實施;指導協調國有糧食購銷企業改革工作。
(九).指導全市國有糧食企業財務管理和審計監督工作;監督檢查局直屬企事單位國有資產管理、使用及保值增值。
(十).組織開展全市糧食系統干部職工的教育、技能培訓以及思想政治和精神文明建設工作。
(十一).承辦市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
根據上述職責,市糧食局內設10個職能處室,包括:辦公室、調控科、糧油工業與科技科、法規綜合科、倉儲物流管理科 、監督檢查科 、財務審計科、組織人事教育科、黨群工作辦公室、離退休干部工作科 。
按照預算管理有關規定,市糧食局部門預算只有本級預算,無二級所屬單位預算。
三、人員構成
我單位機關總人數為97人,其中:在職職工29人,離休人員1人,退休人員67人。
(1)機關在職職工29人,離休人員1人,退休人員67人。
第二部分 市糧食局的部門預算表
詳見附件
第三部分 市糧食局的部門預算情況說明
一、部門收支預算情況總體說明
市糧食局本年度部門預算按照綜合預算原則編制。全部為財政撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出;糧食物資儲備支出。
市糧食局部門本年度年收支總預算792.9888萬元。
二、部門收入總體情況說明
市糧食局本年度收入預算792.9888萬元,其中:財政撥款收入792.9888萬元,占100%。
三、部門支出總體情況說明
市糧食局本年度支出預算792.9888萬元,其中:財政撥款支出792.9888萬元,占100%。
四、財政撥款預算收支情況總體說明
市糧食局本年度財政撥款收支總預算792.9888萬元。全部為一般公共預算收入。其中本年收入792.9888萬元,上年結轉0萬元。支出包括:社會保障和就業支出478.9438萬元;醫療衛生與計劃生育支出35.6031;住房保障支出22.8191萬元;糧油物資儲備支出255.6228萬元。
五、一般公共預算支出情況說明(功能分類)
(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況
市糧食局本年度一般公共預算財政撥款792.9888萬元,比上年預算數增加110.3836萬元,主要是退休人員增加,其退休費及養老保險費增加。
(二)一般公共預算財政撥款結構情況
社會保障和就業(類)支出478.9438萬元,占60.4%;醫療衛生與計劃生育(類)支出35.6031,占4.5%;住房保障(類)支出22.8191萬元,占2.9%;糧油物資儲備(類)支出255.6228萬元,占32.2%。
(三)一般公共預算財政撥款具體使用及變化情況
1. 社會保障就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為425.6993萬元,比2017年預算數增加72.775萬元,上升20.6%,主要是退休人員增加,其退休費增加;社會保障就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為38.0318萬元,比2017年預算數增加38.0318萬元,上升100%,原因為新增加預算科目;社會保障就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年預算數為15.2127萬元,比2017年預算數增加15.2127萬元,上升100%,原因為新增加預算科目。
2. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業醫療(款)行政醫療(項)本年度預算數為35.6031萬元,比上年預算數增加35.6031萬元,上升100%,原因為新增加預算科目。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為22.8191萬元,比2017年預算數減少1.8793萬元,下降7.6%。
4.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項)2018年預算數為255.6228萬元,比2017年預算數減少49.3597萬元,下降16.2%。
六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況
市糧食局本年度“三公”經費預算數為0.2894萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費0.2894萬元。
本年度“三公”經費與上年持平,其中;因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費與上年持平。
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
市糧食局的部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故表4:《政府性基金預算當年支出表》無數據。
八、一般公共預算經濟分類支出情況說明
市糧食局的一般公共預算基本支出792.9888萬元。其中:
人員經費750.8989萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、在職養老保險、社保離退休養老保險、在職醫療保險、離退休醫療保險、離休費、退休費、離休干部增發工資、獨生子女費、遺屬生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費42.0899萬元,主要包括辦公費、辦公水費、辦公電費、郵電費、差旅費、一般維修費、公務接待費、工會經費、福利費、離休人員公用經費、退休人員公用經費。
市糧食局無一般公共預算項目支出。
九、政府采購情況
市糧食局無政府采購項目,故此《政府采購預算表》表無數據。
十、預算績效目標情況
市糧食局預算無績效目標,故《績效目標申報表》無數據。
十一、國有資產占有使用情況
包括總體情況、分布構成、主要實物資產數據和資產變動情況等。
1、總體情況、分布構成、主要實物資產數據:
截至2017年12月31日,市糧食局共有國有資產320.5784萬元。
一是辦公用房,價值307.9834萬元;二是通用設備數量29個,價值12.34萬元。計算機25臺,主要分布在各業務科室。
2、變動情況
截至2017年12月31日,市糧食局新增了3張辦公桌,價值0.2550萬元。
第四部分 名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出;二是定額公用經費,具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。
(三)機關運行經費
是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(五)財政撥款收入(補助)財政撥款收入(補助)反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金,包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入。
(六)上年結轉和結轉下年:上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金;結轉下年指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(七)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
雞西市糧食局2018年部門預算公開表.xlsx

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